sap系统冲销付款凭证的简单介绍

sap冲销和取消凭证的区别

1、红字冲销与作废该凭证区别在于:如果没有记账,可以对凭证进行作废处理。记账后,要修改凭证,只能用红字冲销。此时凭证就不能作废了。

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2、sap取消发票和开贷项凭证区别在于目的和操作方式不同。目的不同:取消发票是指在原先已经开出的发票上进行修改或撤销,例如更改发票内容、更正错误信息或撤回不正确的发票等。

3、冲正、抹账、取消是一个意思,冲账是指一项业务已完成,后发现有误,做的处理。

4、做完一个业务产生物料后,做完物料凭证冲销,就是将之前的业务操作做撤销,库存价值和库存数量都会重新恢复。如有不清楚的地方欢迎继续提问。

5、产生应付或者应收等。所以对这个行为的取消就不会像订单取消那么简单(订单的取消需要商务的谈判),具体的动作就是冲销先前的凭证,SAP在这点设计的非常好,冲销的过程也很简单。

6、影响凭证的生成。一张凭证只能在当月生成,而跨月冲销凭证可以跨越两个月份,因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证。影响会计科目的余额。

sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销

1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

2、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开【会计分录序时簿】窗口;单击选中已过账的错误凭证,然后单击菜单【编辑】→【冲销】;弹出冲销凭证,分录与原凭证相同,金额红字显示,单击【保存】→【关闭】即可。

3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。

请问SAP系统在做冲销凭证时,银行科目有勾反记账,但是应付科目没有勾,要...

反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。


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