sap系统发票校验视频的简单介绍
SAP发票校验
1、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
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2、在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会支付冻结),产生错误消息。
3、发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。
4、sap发票校验的基金预算没有释放是,进入设置界面后,将播放模式切换成自动。切换之后,即可设置自动敲击到多少停下、敲击间隔以及敲击时漂浮的文字内容。
5、填公司的代码即可。输入公司代码,然后选择凭证类型贷项凭证或者发票,结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的按钮,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向就行了。
sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次
发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。
有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。
在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么,你选税金为0%就可以了。
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SAP系统财务模块发票校验问题?
1、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。
2、发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。
3、其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么,你选税金为0%就可以了。
4、在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会支付冻结),产生错误消息。
5、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
6、点开MIRO界面上的“消息”图标,查看具体的报错消息,看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的,有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话,仓库管理应该是很严格的,可能是交货单号码上出现问题。
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